Mapa de procesos
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Seguimiento Institucional
Objetivo del Proceso | Alcance |
Evaluar en forma independiente y objetiva el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno, promoviendo una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación de todas las unidades académico – administrativas de UNISANGIL; a fin de alcanzar la mejora continua en los procesos. |
Aplica desde la planeación de los procesos de seguimiento institucional y control interno, hasta la emisión de recomendaciones y la verificación de implementación de acciones por parte de los procesos. |
Lider del proceso: Director (a) Departamento Auditoría y Control Interno |
Documentos del Proceso |
C-SIN-001 C. Proceso Seguimiento Institucional |
F-SIN-001 F. De indicadores del proceso Seguimiento Institucional |
F-SIN-002 F. Respuesta a los aportes a la mejora institucional |
F-SIN-003 F. Acta de apertura de auditoria interna |
F-SIN-004 F. Acta reunión de cierre |
F-SIN-005 F. Programa Anual de Auditorías Internas |
F-SIN-006 F. Plan de auditoria interna de calidad |
F-SIN-007. F. Lista de verificación auditorias internas |
F-SIN-008 F. Informe de auditoria interna |
F-SIN-014 F. Registro de control a servicio no conforme |
F-SIN-015 F. Buzón: Sistema de aportes para la mejora y preguntas |
F-SIN-016 F. Buzón de Sugerencias Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación |
G-SIN-001 G. Para la aplicación y seguimiento de encuestas de satisfacción a los grupos de interés |
I-SIN-001. I. Para la gestión del riesgo |
P-SIN-001 P. Para el trámite de aportes a la mejora institucional |
P-SIN-002 P. Acciones de Mejora |
P-SIN-003 P. Tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas |
P-SIN-004 P. Para la realización de las auditorías internas de Calidad |
P-SIN-005. P. Para el control de servicio no conforme
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P-SIN-006 P. Registro y Seguimiento de las Acciones Preventivas |